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So reichen Sie eine Verlängerung der Krypto-Steuererklärung online beim IRS 2026 ein

Updated on:
September 10, 2025
by
Ajith Chandan
6
min read
So reichen Sie eine Verlängerung der Krypto-Steuererklärung online beim IRS 2026 ein
Table of Contents
Extension of Income Tax Return Filing Due Date for AY 2023-24 will be  Granted or not?

Der 15. April steht vor der Tür. Spüren Sie den Druck der bevorstehenden Frist für die Steuererklärung und wünschen sich mehr Luft zum Atmen?

Zum Glück hält Ihnen die IRS mit einer Verlängerungsoption den Rücken frei, sodass Sie zusätzliche Zeit haben, um Ihre Steuern zu regeln. Diese Verlängerung gewährt Ihnen einen großzügigen Zeitraum von 6 Monaten, um alles in Ordnung zu bringen.

Hier bei Kryptos, wir verstehen es. Steuern können echte Kopfschmerzen bereiten und wenn es um Krypto geht, vervielfacht sich die Komplexität um das 100-fache. Deshalb haben wir Kryptos entwickelt, die beliebte Krypto-Steuersoftware, um Ihr Leben stressfrei zu gestalten. Stellen Sie sich das vor: Innerhalb von nur 10 Minuten können Sie Ihre Berichte fertig haben. Von der Überwachung Ihres Krypto-Portfolios über die Verfolgung von Live-Transaktionen bis hin zur Erstellung von Steuerberichten — unser Tool erledigt alles an einem Ort!

IRS-Kryptosteuerverlängerung 2026 — Was ist neu

Mit 15. April 2026 Im Vorfeld erwägen viele Krypto-Investoren in den USA die Möglichkeit, eine Verlängerung der Kryptosteuer beim IRS. Genau wie in den Vorjahren können Steuerzahler eine automatische Verlängerung um 6 Monate bis 15. Oktober 2026 unter Verwendung von Formular 4868. Eine wichtige Erinnerung ist jedoch, dass diese Erweiterung nur gilt für Einreichung, nicht Zahlung. Wenn Sie Steuern schulden für Krypto-Kapitalgewinne, Einsatzeinnahmen oder DeFi-Belohnungen, Sie müssen Ihre geschätzte Zahlung immer noch bis zum 15. April leisten, um Strafen zu vermeiden.

Wenn Sie eine Verlängerung beantragen, können Sie Strafen vermeiden, wenn Sie nicht einreichen, aber das schützt Sie nicht vor Strafen, wenn Sie Steuern schulden.

Wie kann ich Kryptosteuern nach dem Fälligkeitsdatum einreichen?

Extension of ITR Filing Due Date: ATBA Representation

Der 15. April 2026 ist die Frist für die Einreichung Ihrer Bundessteuererklärung 2024 bei der IRS. Aber wenn Sie mehr Zeit benötigen, machen Sie sich keine Sorgen! Sie können eine Verlängerung beantragen und Ihre Frist bis zum 15. Oktober 2026 verschieben. Es ist eine Gelegenheit, die Dinge in Ihrem eigenen Tempo anzugehen und sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, bevor Sie Ihre Steuern einreichen.

Eine Verlängerung um mehr Zeit für die Einreichung Ihrer Bundessteuererklärung zu erhalten, erfolgt nicht automatisch. Sie müssen vor Ablauf der ursprünglichen Frist ein Formular bei der IRS einreichen, um sie darüber zu informieren, dass Sie zusätzliche Zeit benötigen.

Die meisten Menschen in den USA verwenden das Formular 4868, das als Antrag auf automatische Verlängerung der Frist für die Einreichung der US-Einkommensteuererklärung bekannt ist. Gute Nachrichten: Sie können das Formular 4868 kostenlos mit dem Programm Free File der IRS-Website per E-Mail einreichen. Im Folgenden haben wir einfache Schritte aufgeführt, die Sie durch den Vorgang führen sollen.

Wenn Sie Steuersoftware verwenden wie Turbosteuer oder H&R-Block Um Ihre Steuern einzureichen, bieten sie in der Regel auch die Möglichkeit, eine Verlängerung einzureichen.

Wie viel zahlen Sie, bevor Sie eine Verlängerung beantragen?

In Ordnung, Sie denken also darüber nach, eine Verlängerung zu beantragen, aber Sie machen sich Sorgen darüber, was Sie möglicherweise schulden könnten, und möchten vor dem 15. April eine Zahlung leisten. Aber wie berechnen Sie Ihren geschuldeten Betrag, ohne zuerst in Ihre Steuererklärung einzutauchen?

Hier sind einige Möglichkeiten, Ihre Bundessteuerschuld zu schätzen:

  • Füllen Sie das Formular 1040-ES aus: werfen Sie einen Blick auf das 2023-Formular 1040-ES, bekannt als Estimated Tax for Individuals, und folgen Sie den Anweisungen. Sehen Sie sich Zeile 11c für Ihre geschätzte Verbindlichkeit, Zeile 13 für Zahlungen und Zeile 14b für Ihren fälligen Restbetrag an.
  • Verwenden Sie die Zahlen des letzten Jahres: Wenn Ihr Einkommen für 2023 dem von 2022 ähnlich ist, können Sie die letztjährige Steuer als Schätzung verwenden. Ziehen Sie Ihre Einbehalte und Zahlungen für 2023 von diesem Betrag ab, um Ihren fälligen Saldo zu ermitteln.
  • Versuchen Sie es mit der Crypto Tax Software: Es gibt praktische Online-Tools, mit denen Sie eine grobe Schätzung dessen erhalten können, was Sie möglicherweise schulden, ohne den gesamten Steuererklärungsprozess durchlaufen zu müssen.
  • Überprüfen Sie Ihre W-2- oder geschätzten Zahlungen: Für Arbeitnehmer finden Sie in Ihrem W-2 die bereits gezahlte Steuer. Wenn Sie selbstständig sind, verwenden Sie Ihre geschätzten Steuerzahlungen.

Mit diesen Methoden können Sie sich ein gutes Bild von Ihrer Steuersituation machen und alle erforderlichen Zahlungen leisten, bevor die Frist abläuft.

So beantragen Sie eine Verlängerung auf der IRS-Website

  1. Gehen Sie rüber zum Das kostenlose Dateiprogramm der IRS-Website.
  1. Wählen Sie die Option „Ausfüllbare Formulare“ und richten Sie Ihr Konto ein.
  1. Klicken Sie auf „Dateierweiterung“.
  1. Füllen Sie die Details auf dem Bildschirm aus. Sie sind sich bezüglich Ihrer geschätzten Haftung nicht sicher? Schauen Sie sich oben unseren praktischen Abschnitt Wie viel Sie bezahlen müssen an.
  • Wenn Sie selbstständig sind, kann es schwieriger sein. Normalerweise stützen Sie sich dabei auf die Zahlen des letzten Jahres.
  • Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie falsch einschätzen. Unterzahlung bedeutet Strafen, Überzahlung bedeutet Rückerstattung.
  1. Geben Sie den Betrag ein, den Sie bereits bezahlt haben, und verwenden Sie dabei die Bundeseinbehaltung auf Ihrem Formular W-2. Für Selbstständige sind es Ihre geschätzten Steuerzahlungen.
  1. Ihr fälliger Saldo wird automatisch berechnet, sobald Sie auf „Mathe the Mathe“ klicken.
  1. Sie können entscheiden, ob Sie eine Zahlung leisten möchten oder nicht. Einzelheiten werden unten erklärt.
  1. Reichen Sie das IRS-Formular 4868 ein. Vergessen Sie nie, Ihren neuen Anmeldeschluss zu notieren. Normalerweise ist es der 15. Oktober, aber es kann leicht variieren, wenn der 15. Oktober auf ein Wochenende fällt.

Wichtige Erinnerung: Die Beantragung einer Verlängerung bedeutet nicht, die Zahlung zu verzögern

Wenn Sie beim IRS eine Verlängerung für zusätzliche Zeit für die Einreichung Ihrer Steuern beantragen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass diese Verlängerung nur für die Anmeldefrist und nicht für die Zahlungsfrist gilt. Wenn Sie Steuern schulden, sind diese immer noch bis zum ursprünglichen Stichtag am 15. April fällig, und es werden keine Verlängerungen für die Zahlung gewährt. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, wenn Sie mehr Zeit zum Bezahlen benötigen. Das IRS bietet verschiedene Zahlungsplan Optionen, die Sie erkunden können, um herauszufinden, was für Ihre Situation am besten geeignet ist.

Hier ist ein hilfreicher Tipp: Wenn Sie Steuern schulden und die eigentliche Frist verpassen, ohne zu zahlen, können Ihnen Strafen drohen. Denken Sie daran, dass eine Verlängerung zwar Strafen verhindern kann, wenn Sie nicht einreichen, Sie aber nicht vor Strafen schützt, wenn Sie nicht zahlen.

Suchen Sie nach einer einfachen Lösung für Ihre Kryptosteuern?

Wenn es um die Berechnung Ihrer Kryptosteuerpflicht geht, verwenden Sie Krypto-Steuersoftware wie Kryptos macht es unglaublich einfach.

Diese benutzerfreundliche Krypto-Steuersoftware dient als Komplettlösung für die Berechnung Ihrer Steuern und die Meldung von Kryptoeinnahmen ohne komplexe Berechnungen.

So funktioniert das:

1. Importieren Sie Ihre Transaktionshistorie: Importieren Sie zunächst Ihren Krypto-Transaktionsverlauf aus verschiedenen Quellen wie Wallets, Börsen oder Blockchains. Kryptos unterstützt eine nahtlose Integration von oben Über 3000 DeFi-Protokolle und Top-Börsen über API- oder CSV-Dateien, sodass Sie alle Ihre Kryptotransaktionen bequem an einem Ort konsolidieren können.

2. Automatisierte Berechnungen: Sobald Sie Ihren Transaktionsverlauf importiert haben, übernimmt Kryptos die Aufgabe, die Zahlen zu analysieren. Es berechnet automatisch Ihre Kapitalgewinne, Verluste, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Ihren Kryptoinvestitionen. Sie müssen Transaktionen nicht manuell durchsuchen oder langwierige Berechnungen durchführen.

3. Auf Steuerberichte zugreifen: Gehen Sie zur Steuerberichtsseite in Ihrem Kryptos-Konto, um eine umfassende Zusammenfassung Ihrer Kryptosteuern zu erhalten. Kryptos bietet eine Vielzahl von Steuerberichten an, die auf verschiedene Standorte und Steuerbehörden zugeschnitten sind, um die Einhaltung der lokalen Vorschriften sicherzustellen. Für US-Investoren gehören dazu wichtige Berichte wie die IRS-Bericht (Formular 8949 und Anhang D), in dem Ihre Kapitalgewinne und -verluste detailliert beschrieben werden, sodass Sie wertvolle Zeit und Mühe sparen.

4. Herunterladen und Datei: Mit Ihren Steuerberichten in der Hand sind Sie bereit, Ihre Steuern einzureichen. Mit Kryptos können Sie Berichte herunterladen, die mit gängigen Steuererklärungsplattformen kompatibel sind, wie z. B. TurboTax CSV, TurboTaxOnline, Tax Slayer, Steuergesetz, H & R Block (TXF), TurboTax Desktop (TXF), was den Anmeldeprozess weiter rationalisiert. Laden Sie einfach den generierten Bericht in Ihre bevorzugte Steueranwendung hoch, und schon kann es losgehen.

5. Wenn Sie Hilfe bei Ihrer Steuererklärung benötigen, kann Kryptos Ihnen helfen. Wir machen Ihren Steuermeldeprozess einfach und stressfrei! Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Situation zu besprechen.

Wie Kryptos Kryptosteuererweiterungen vereinfacht

Die Abwicklung von Kryptotransaktionen während der Steuersaison kann überwältigend sein, insbesondere wenn Sie jonglieren NFTs, DeFi-Protokolle und mehrere Exchange-Konten. Das ist wo Kryptos-Krypto-Steuersoftware kommt rein. Kryptos automatisiert Berechnungen und generiert IRS-fähige Steuerformulare so können Sie genau archivieren, auch wenn Sie eine Erweiterung beantragen.

Warum Kryptos perfekt für die IRS-Kryptosteuererklärung im Jahr 2026 ist:

  • Importiert Daten von Über 3000 DeFi-Protokolle und über 100 Börsen.
  • Berechnet Kapitalgewinne, Erträge und Verluste automatisch.
  • Generiert Formular 8949 und Zeitplan D für die IRS-Berichterstattung.
  • Erstellt Exportdateien, die kompatibel sind mit TurboTax, TaxAct, H&R Block und TaxSlayer.
  • Identifiziert Erntemöglichkeiten bei Steuerverlusten bevor du eingibst.

Warum proaktive Einreichung im Jahr 2026 wichtig ist

Die IRS hat ihre Ressourcen erhöht für Krypto-Steuervollstreckung im Jahr 2026, einschließlich des erweiterten Einsatzes von Blockchain-Analysetools und die bevorstehende Emissionspflicht für Börsen Formular 1099-DA ab 2026 (deckt die Aktivität 2026 ab). Das bedeutet, dass die US-Steuerzahler weniger Spielraum haben, um Transaktionen zu verzögern oder zu verbergen. Die rechtzeitige Einreichung — oder die verantwortungsvolle Verwendung einer Verlängerung — gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften und verhindert kostspielige Strafen.

Häufig gestellte Fragen

Verfolgt der IRS Krypto-Transaktionen?

Absolut, die IRS verfolgt die Kryptowährung. Sie tun dies, indem sie Know Your Customer (KYC) -Informationen von zentralisierten Börsen sammeln. In naher Zukunft wird das IRS über noch mehr Ressourcen für die Erfassung von Daten verfügen, da sowohl zentrale als auch dezentrale Börsen ab dem Geschäftsjahr 2026 das 1099-DA-Formular ausstellen müssen, das Transaktionen ab 2026 abdeckt.

Berichten Börsen an die IRS?

Große Börsen in den USA müssen diese Informationen aufgrund der KYC-Regeln sammeln. Und ja, die IRS kann diese Informationen von den Börsen verlangen. Sie haben es schon einmal gemacht, wie bei Coinbase und Kraken, mit etwas namens John Doe Summons.

Kann der IRS On-Chain-Transaktionen verfolgen?

Ja, die IRS hat die Möglichkeit, Kryptowährungstransaktionen über verschiedene Blockchains und zentralisierte Börsenplattformen hinweg zu überwachen. Sie können native Blockchain-Transaktionen mithilfe von Blockchain-Analysetools im Auge behalten. Darüber hinaus müssen bestimmte zentrale Börsen, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, die IRS-Richtlinien befolgen, was bedeutet, dass sie Kundendaten wie KYC-Informationen und Transaktionshistorien weitergeben müssen.

Was passiert, wenn ich meine Kryptotransaktionen nicht melde?

Die IRS möchte Sie daran erinnern: Wenn Sie mit Kryptowährung zu tun haben, müssen Sie darauf Steuern zahlen. Wenn Sie dies ignorieren, könnten Sie in Schwierigkeiten geraten. Steuerhinterziehung und Betrug sind schwerwiegende Straftaten, und wenn Sie erwischt werden, könnten Sie am Ende einen großen Teil Ihrer Steuerschulden schulden, mit Bußgeldern von bis zu 100.000$ (oder 500.000$ für Unternehmen) rechnen und sogar bis zu 5 Jahre im Gefängnis verbringen.

StepFormPurposeAction
11099-DAReports digital asset sales or exchangesUse to fill out Form 8949.
2Form 1099-MISCReports miscellaneous crypto incomeUse to fill out Schedule 1 or C.
3Form 8949Details individual transactionsList each transaction here.
4Schedule DSummarizes capital gains/lossesTransfer totals from Form 8949.
5Schedule 1Reports miscellaneous incomeInclude miscellaneous income (if not self-employment).
6Schedule CReports self-employment incomeInclude self-employment income and expenses.
7Form W-2Reports wages (if paid in Bitcoin)Include wages in total income.
8Form 1040Primary tax returnSummarize all income, deductions, and tax owed.
DateEvent/Requirement
January 1, 2025Brokers begin tracking and reporting digital asset transactions.
February 2026Brokers issue Form 1099-DA for the 2025 tax year to taxpayers.
April 15, 2026Deadline for taxpayers to file their 2025 tax returns with IRS data.
Timeline EventDescription
Before January 1, 2025Taxpayers must identify wallets and accounts containing digital assets and document unused basis.
January 1, 2025Snapshot date for confirming remaining digital assets in wallets and accounts.
March 2025Brokers begin issuing Form 1099-DA, reflecting a wallet-specific basis.
Before Filing 2025 Tax ReturnsTaxpayers must finalize their Safe Harbor Allocation to ensure compliance and avoid penalties.
FeatureUse Case ScenarioTechnical  Details
Automated Monitoring of TransactionsAlice uses staking on Ethereum 2.0 and yield farming on Uniswap. Kryptos automates tracking of her staking rewards and LP tokens across platforms.Integrates with Ethereum and Uniswap APIs for real-time tracking and monitoring of transactions.
Comprehensive Data CollectionBob switches between liquidity pools and staking protocols. Kryptos aggregates all transactions, including historical data.Pulls and consolidates data from multiple sources and supports historical data imports.
Advanced Tax CategorizationCarol earns from staking Polkadot and yield farming on Aave. Kryptos categorizes her rewards as ordinary income and investment income.Uses jurisdiction-specific rules to categorize rewards and guarantee compliance with local tax regulations.
Dynamic FMV CalculationDave redeems LP tokens for Ethereum and stablecoins. Kryptos calculates the fair market value (FMV) at redemption and during sales.Updates FMV based on market data and accurately calculates capital gains for transactions.
Handling Complex DeFi TransactionsEve engages in multi-step DeFi transactions. Kryptos tracks value changes and tax implications throughout these processes.Manages multi-step transactions, including swaps and staking, for comprehensive tax reporting.
Real-Time Alerts and UpdatesFrank receives alerts on contemporary tax regulations affecting DeFi. Kryptos keeps him updated on relevant changes in tax laws.Observe regulatory updates and provide real-time alerts about changes in tax regulations.
Seamless Tax Reporting IntegrationGrace files taxes using TurboTax. Kryptos integrates with TurboTax to import staking and yield farming data easily.Direct integration with tax software like TurboTax for smooth data import and multi-jurisdictional reporting.
Investor TypeImpact of Crypto Tax Updates 2025
Retail InvestorsStandardized crypto reporting regulations make tax filing easier, but increased IRS visibility raises the risk of audits.
Traders & HFT UsersTo ensure crypto tax compliance, the IRS is increasing its scrutiny and requiring precise cost-basis calculations across several exchanges.
Defi & Staking ParticipantsThe regulations for reporting crypto transactions for staking rewards, lending, and governance tokens are unclear, and there is a lack of standardization for decentralized platforms.
NFT Creators & BuyersConfusion over crypto capital gains tax in 2025, including the taxation of NFT flips, royalties, and transactions across several blockchains.
Crypto Payments & BusinessesMerchants who take Bitcoin, USDC, and other digital assets must track crypto capital gains for each transaction, which increases crypto tax compliance requirements.
EventConsequencesPenalties
Reporting FailureThe tax authorities can mark uncontrolled revenues and further investigate. Penalty fines, interest on unpaid taxes and potential fraud fees if they are deliberately occurring.
Misreporting CGTMisreporting CGT Error reporting profits or losses can trigger the IRS audit.20% fine on under -ported zodiac signs, as well as tax and interest.
Using decentralized exchanges (DEXs) or mixers without recordsThe IRS can track anonymous transactions and demand documentation.Possible tax evasion fee and significant fine.
Disregarding Bitcoin mining tax liabilitiesMining reward is considered taxable income, and failure of the report can be regarded as tax fraud.Further tax obligations, punishment and potential legal steps.
Foreign crypto holdings: Non-disclosureForeign-accepted crypto FATCA may be subject to reporting rules.Heavy fines (up to $ 10,000 per fracture) or prosecution for intentional non-transport.
About the Author

Ajith Chandan

Content Creator - Kryptos